| Стратегическое планирование Тимашевский филиал ОАО "Кубаньэлектросвязь" |
Как видно из
данной таблицы, наибольший удельный вес за услуги связи занимает междугородная
связь, которая составляет 43,38%.В сравнении с 2004 годом удельный вес доходов
увеличился на 1,35%, а с 2005 годом на 1,61%. Рост произошел за счет увеличения
числа абонентов.
Подотрасль
сельская телефонная связь также занимает высокий удельный вес доходов, который
составляет 39,62%. В отчетном 2006 году в сравнении с 2004 годом удельный вес
увеличился на 3,93% , а с 2005 годом снизился на 0,29% за счет снижения тарифов
на предоставление доступа к телефонной сети. Самый низкий удельный вес доходов
занимает проводное вещание 0,75%, который снизился в 2004 году на 0,13% , и
2005 году на 0,18%, в связи с переводом отрасли связи на эфирное вещание.
В Тимашевском УЭС
продолжается развитие новых услуг связи, более того каждый новый абонент
проводной местной связи при подключении становится потенциальным и целевым
клиентом для предоставления услуг Интернет, IP-телефонии и услуг интеллектуальных сетей связи.
Доходы от новых
услуг за 2006 г. составили 5237,7 тыс.руб. ,что на 293,8% больше доходов чем в
2004 году , и на 216,2% больше соответствующего периода 2005 года.
Доходы
от новых услуг Тимашевского УЭС (тыс.руб.)
Таблица
2.5
Наименование показателей
|
2004г.
|
2005 г
|
2006 г
|
Темп роста
2006г к 2004г,%
|
Темп роста
2006г к 2005г,%
|
Интернет
|
450,4
|
480,3
|
1215,7
|
269,9
|
253,1
|
ISDN
|
50,1
|
111,1
|
349,7
|
698,0
|
314,8
|
СТК
|
580,4
|
685,6
|
2868,9
|
494,3
|
418,5
|
IP-телефония
|
0,2
|
0,3
|
38,8
|
1940,0
|
1293,3
|
ДВО
|
120,1
|
198,7
|
435,4
|
362,5
|
219,1
|
Факс
|
70,4
|
84,2
|
139,2
|
197,7
|
165,3
|
Платная справка
|
35,1
|
70,2
|
161,1
|
458,9
|
229,5
|
Кринтелнет
|
23,2
|
26,2
|
28,9
|
124,5
|
110,3
|
ВСЕГО
|
1329,9
|
1656,6
|
5237,7
|
393,8
|
316,2
|
Таким образом из
таблицы видно, что Доля доходов от новых услуг в общих доходах от
услуг связи составила 2,6 %.
Динамика
роста доходов от Интернет, интеллектуальной
сети
и ISDN (тыс. руб.)
Таблица
2.6
|
Динамика роста
|
2004 год
|
2005год
|
2006год
|
2006 к 2004,%
|
2006 к 2005,%
|
Интернет
|
450.4
|
480.3
|
1215.7
|
270 %
|
253,1 %
|
Интеллектуальная
сеть
|
580.4
|
685.6
|
2868.9
|
494,3 %
|
418,5 %
|
ISDN
|
50.1
|
111.1
|
349.7
|
698 %
|
314,8 %
|
Итого:
|
1081
|
1277
|
4434,3
|
410,2 %
|
347,2 %
|
Из данной таблицы
видно, что доходы от продаж Сервисных телефонных карт за 2006 г. увеличились по
сравнению с 2004 г. на 394,3% за счет активизации продажи сервисных телефонных
карт. Доходы от новых услуг 2006 года составили 4434,3 тыс.руб., что на 310,2%
больше доходов 2004 года, и на 147,2% больше соответствующего периода 2005
года. Доходы по ISDN увеличились на 598%, а с2005
годом на 214,8 % за счет увеличения количества пользователей. Доходы по сети
Интернет увеличились на 170%, и на 153,1% с 2005 годом так же за счет
увеличения пользователей и модернизации оборудования сети Интернет в районах
Тимашевского УЭС, увеличения объема продаж Интернет - карт.
Данные темпов
роста доходов и затрат Тимашевского УЭС. (тыс.руб.)
Таблица
2.7
№№
п/п
|
Наименование показателей
|
2004г.
|
2005г
|
2006 г
|
2006г к
2004г.
|
2006г к
2005г.
|
1
|
Выручка от продаж
|
86458,7
|
162605,9
|
214680,5
|
248,3
|
132,0
|
2
|
Выручка от реализации услуги
|
85618,4
|
161749,2
|
201727,9
|
235,6
|
124,7
|
3
|
Себестоимость проданных товаров
|
65150,9
|
123317,9
|
160630,4
|
246,5
|
130
|
4
|
Себестоимость реализации услуг связи
|
64437,2
|
123024,7
|
86250,8
|
133,9
|
70,1
|
5
|
Прибыль от продаж
|
21307,7
|
39287,9
|
54050,1
|
253,7
|
137,5
|
|
Прибыль от реализации услуг
|
21181,2
|
38724,5
|
115477,1
|
545,2
|
298,2
|
Тимашевским узлом
электросвязи по итогам работы за 2006 год получен валовой доход на сумму 214680,5
тыс. руб., что на 148,3 % больше чем в 2004 году и на 32% больше валового
дохода 2005 года.
Доходы от услуг
связи за отчетный период составили 115477,1 тыс.руб. По сравнению с 2004 годом
доходы выросли на 445,2%,а с2005 годом на 198,2%. Валовой доход услуг связи за
2006 год к 2004 году составляет 33,9%, а вот к 2005 году – резкое падение
показателей. Это связано с высоким развитием городской и сельской сети в 2005
году.
Эксплуатационные
расходы представляют собой затраты предприятия по предоставлению услуг связи,
выраженные в денежной форме. В анализируемом периоде районный узел связи имел
следующую структуру затрат (в %) в общей сумме затрат и абсолютные величины.
Затраты на услуги
работы отдельных цехов и участков УЭС показывает во что обходится производство
тех или иных видов услуг или работ электросвязи и какие для этого необходимы
ресурсы: трудовые, производственные, денежные.
На изменение
расходов предприятия связи оказывает целый ряд факторов, как зависящих от
предприятия, так и не зависящих от его деятельности. К последним относятся
такие явления, происходящие в рыночной экономике, как рост цен на сырьё,
материалы, электроэнергию, переоценка ОПФ, изменение минимальной заработной
платы, повышение тарифов, эмиссия денег и т.д.
Влияние факторов
на эксплуатационные расходы, зависящие от самого производственного процесса
оператора связи, требуют пристального изучения, как со стороны управленческого
персонала, так и со стороны всех его работников. Наибольший удельный вес в
затратах в 2006 г. занимает оплата труда работников УЭС с социальными
отчислениями – 40.6 % Анализ работы работников основной деятельности и
использования работающих по найму позволило определить не только обеспеченность
трудовыми ресурсами, но и их влияние на производительность труда. Одним
из важнейших резервов роста производительности труда являлась оплата труда, её
организация и форма. Система оплаты труда в условиях демонополизации в
подотрослях связи претерпевает коренную перестройку. Вновь создаваемая система
оплаты призвана заинтересовать работников в повышении производительности труда.
Таблица
2.8
Наименование
показателей
|
2004г.
|
2005 г
|
2006 г
|
2006 г
к 2004 г ,
%
|
2006 г
к 2005 г.
|
|
|
Эксплуатационные
затраты, всего
|
65150,9
|
123318,0
|
160630,4
|
246,5
|
130,3
|
|
Оплата труда
|
33631,1
|
55484,8
|
65222,5
|
193,9
|
117,6
|
|
Выплаты в соответствии
с колдоговором
|
1609,0
|
|
2690,5
|
167,2
|
|
|
Начисления на
соц. нужды
|
11655,5
|
18650,0
|
20280,6
|
174
|
108,7
|
|
Амортизация
|
15333,1
|
16421,4
|
34918,2
|
227,7
|
212,6
|
|
Материальные затраты
|
|
12397,6
|
20292,8
|
|
163,7
|
|
Электроэнергия и
тепловая энергия
|
|
2700,8
|
3129,5
|
|
115,9
|
|
Отчисления КРЦ
|
|
4823,4
|
|
|
|
|
Услуги сторонних
организаций по
содержанию и ремонту
|
|
5553,0
|
1978,4
|
|
35,6
|
|
Налоги
|
|
113,0
|
102,9
|
|
91,1
|
|
Прочие
|
7166,0
|
7174,0
|
12015,0
|
167,7
|
167,5
|
|
Себестоимость
100 руб. доходов
|
75,35
|
75,84
|
74,82
|
99,3
|
98,7
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
|