p> Из таблицы № 2 можно судить о снижении объема подрядных работ,
выполняемых за счет капитальных вложений с 48,5 % в 2000 году до 13 % в
2002 году, и увеличение объема работ за счет общественных и акционерных
организаций с 16,8 % до 37 %. Также наблюдается увеличение доли
капитального ремонта в 2001 году, по сравнению с 2000 годом – на 131,7 %,
но в 2002 году, по сравнению с 2001 годом наблюдается снижение этого
показателя на 69,9 %. Положительным показателем работы следует считать выполнение объемов
работ, выполненных собственными силами, в 2001 году по сравнению с 2000
годом, на уровне 94,5 %, но в 2002 году произошло снижение этого показателя
– с 94,5 в 2000 году до 89,1 % в 2002 году. Помимо общей оценки выполнения плана подрядных работ необходимо
проанализировать отдельные показатели, детализирующие эти общие результаты.
Прежде всего, изучают состав общего объема подрядных работ, выполняемого
собственными силами, и его изменения за отчетный период. В состав общего
объема подрядных работ входят: объемы работ по вводимым в действие
мощностям и объектам строительства, а также по задельным объектам,
обеспечивающим ритмичный ввод в действие мощностей и объектов в году,
следующим за отчетным ( таблица № 3 ). Таблица № 3. Состав общего объема подрядных работ. |Показатели |2000 год |2001 год |2002 год |
| |План |Фактически |В % к плану |
| |Тыс. руб. |Тыс. руб. | |
|2000 |14489,80 |14924,50 |103 |
|2001 |13555,70 |14097,96 |104 |
|2002 |12196,70 |12562,65 |103 | Выполнение плана объема подрядных работ в анализируемой организации
равномерно в течение трех лет. Используем эти данные для расчетов темпа
роста объемов подрядных работ ежегодно. Под темпом роста объема подрядных работ понимается отношение объема
подрядных работ в отчетном периоде к объему в предыдущем периоде. Темы
роста исчисляют в процентах и коэффициентах ( соответственно за базу
сравнения принимают 100 или 1 ). Изучение темпа роста подрядных работ позволяет выявить резервы,
имеющиеся в строительной организации, и наметит пути их использования.
Темпы роста объемов подрядных работ характеризуются следующими показателями
(таблица № 5 ). ( Таблица № 4 ) Выполнение плана по объему подрядных работ.
|Годы |Плановый темп роста |Фактический темп роста|Фактический темп роста|
| |объема подрядных |объема подрядных |объема работ к 2000 |
| |работ, % |работ, исчисленный к |году, % |
| | |предыдущему году, % | |
|2001 |13555,70 х 100 = 94 |14097,96 х 100 = 94 |14097,96 х 100 = 94 |
| |14489,80 |14924,50 |14924,50 |
|2002 |12196,70 х 100 = 90 |12562,65 х 100 = 89 |12562,65 х 100 = 84 |
| |13555,70 |14097,96 |14924,50 | Как видно из данной таблицы, произошло снижение планового темпа роста
объема подрядных работ в 2001 году по сравнению с 2000 на 6 %, а в 2002
году по сравнению с 2001 на 10 %, фактически объем подрядных работ в 2002
году снизился на 11 % по сравнению с 2000 годом. 1.2.2. Анализ ритмичности подрядных работ. Ритмичность производства подрядных работ является важнейшим
показателем, характеризующим уровень организации производства и труда, а
также работу структурных подразделений строительной организации, участков,
бригад и отдельных рабочих. Ритмичная работа создает благоприятные условия
для Повышения качества выполняемых работ, своевременного ввода объектов и
мощностей в действие, а также выполнения договорных обязательств. Ритмичное
выполнение плана предполагает строгую организацию работы по заранее
разработанному графику ( сетевому или календарному ) с учетом работы
специальных субподрядных организаций. Ритмичность работы зависит от
выполнения плана подрядных работ по кварталам (таблица № 6). (Таблица № 6). Выполнения плана подрядных работ по кварталам.
|Годы |Показатели |По плану |Фактически |% Выполнения |
| | |тыс. руб. |тыс. руб. | |
|2000 |Общий объем подрядных работ | | | |
| |по кварталам: | | | |
| |1 квартал |4833,73 |5370,27 |111,1 |
| |2 квартал |5003,11 |6168,83 |123,3 |
| |3 квартал |6130,36 |6227,94 |101,6 |
| |4 квартал |4928,57 |4278,00 |86,8 |
| |ВСЕГО: |20895,77 |22045,04 |105,5 |
| |В том числе выполнено | | | |
| |собственными силами: | | | |
| |1 квартал |3139,50 |3428,38 |109,2 |
| |2 квартал |3473,38 |3569,38 |102,3 |
| |3 квартал |4412,78 |4448,88 |100,8 |
| |4 квартал |3453,68 |3477,86 |100,7 |
| |ИТОГО: |14479,34 |14924,50 |103 |
|2001 |Общий объем подрядных работ | | | |
| |по кварталам: | | | |
| |1 квартал |4616,10 |5037,87 |109,1 |
| |2 квартал |4934,42 |5221,62 |105,8 |
| |3 квартал |4947,30 |5105,66 |103,2 |
| |4 квартал |4830,00 |5066,67 |104,9 |
| |ВСЕГО: |19327,87 |20431,82 |105,7 |
| |В том числе выполнено | | | |
| |собственными силами: | | | |
| |1 квартал |3408,37 |3486,76 |102,3 |
| |2 квартал |3482,20 |3592,63 |103,2 |
| |3 квартал |3504,74 |3635,92 |103,8 |
| |4 квартал |3237,94 |3382,65 |104,7 |
| |ИТОГО: |13633,25 |14097,96 |104 |
|2002 |Общий объем подрядных работ | | | |
| |по кварталам: | | | |
| |1 квартал |4149,20 |4286,12 |103,3 |
| |2 квартал |4189,45 |4231,35 |101 |
| |3 квартал |4143,45 |4311,26 |104,05 |
| |4 квартал |4128,50 |4310,15 |104,4 |
| |ВСЕГО: |16610,60 |17138,68 |103,2 |
| |В том числе выполнено | | | |
| |собственными силами: | | | |
| |1 квартал |3056,70 |3148,22 |103 |
| |2 квартал |3098,10 |3262,30 |105,3 |
| |3 квартал |3088,90 |3124,06 |101,3 |
| |4 квартал |2992,76 |3028,07 |101,2 |
| |ИТОГО: |12236,46 |12562,65 |103 | Анализ ритмичности работы строительной организации может производится
за любой промежуток времени ( день, декаду, месяц, квартал, год ); как в целом по строительной организации, так и по ее структурным
подразделениям: участкам, бригадам, сменам, рабочим местам и объектам. В
процессе анализа ритмичность определяется путем сравнения фактически
выполненного объема работ с плановым за соответствующий промежуток времени.
Источником анализа служат графики производства работ, производственно-
экономический план и отчетные данные, характеризующие выполнение объема
подрядных работ за определенные периоды. Выполнение плана подрядных работ по кварталам характеризует таблица №
6. Из проведенных данных можно сделать следующие выводы: План подрядных работ в 2000 году перевыполнен на 5,5 % ( 105,5-100 ). Собственными силами на 3 % ( 103-100 ). Аналогично в 2001 году план подрядных работ перевыполнен на 5,7 % ( 105,7-100 ), а собственными силами – на 4 % ( 104- 100 ). В 2002 году план по генподряду перевыполнен на 3,2 ( 103,2-100 ), а собственными силами – на 3% ( 103- 100 ). Приведенные данные свидетельствуют о ровном осуществлении подрядных
работ в целом за три года. Но выполнение работ собственными силами менее
успешно, чем совместно с субподрядными организациями. В 2002 году работа
анализируемой организации более стабильна и положительна, так как
перевыполнение плана достигается почти в равной степени как за счет работы
совместно с субподрядными организациями ( на 3,2 %), так и за счет работы
собственными силами ( на 3 % ). Ритмичность работы строительной организации оценивается коэффициентом
ритмичности R, который рассчитывается по формуле: R = ( 100 - Ci) : 100, где (1) Ci – отклонение объема подрядных работ в i – том промежутке времени от среднего, %; n - число промежутков времени в рассматриваемом периоде. Определить коэффициент ритмичности для ООО « ВестПромСтрой ». Найдем С
из таблицы № 6, для этого составим вспомогательную таблицу № 7, в ней
отражается распределение годового объема подрядных работ, выполненных
собственными силами по кварталам. ( Таблица № 7 ). Распределение годового объема подрядных работ по кварталам.
|Годы |Кварталы |Объем подрядных работ по кварталам: |
| | |По плану |Фактически |
| | |Тыс. руб. |В % к |Тыс. руб. |В % к |
| | | |годовому | |годовому |
|2000 |1 квартал|3139,50 |21,7 |3491,00 |23,1 |
| |2 квартал|3473,38 |24 |3569,38 |23,8 |
| |3 квартал|4412,78 |30,5 |4448,88 |29,8 |
| |4 квартал|3453,68 |23,8 |3477,86 |23,3 |
| |ВСЕГО: |14479,34 |100 |14924,50 |100 |
|2001 |1 квартал|3408,37 |25 |3486,76 |24,7 |
| |2 квартал|3482,20 |25,2 |3592,63 |25,4 |
| |3 квартал|3504,74 |25,7 |3635,92 |25,8 |
| |4 квартал|3237,94 |23,8 |3382,65 |24,1 |
| |ВСЕГО: |136333,25 |100 |14097,96 |100 |
|2002 |1 квартал|3056,70 |25 |3148,22 |25,1 |
| |2 квартал|3098,10 |25,3 |3262,30 |25,9 |
| |3 квартал|3088,90 |25,2 |3124,06 |24,9 |
| |4 квартал|2992,76 |24,5 |3028,07 |24,01 |
| |ВСЕГО: |12236,46 |100 |12562,65 |100 | Как видно из таблицы № 7, годовой объем работ по кварталам распределен
неравномерно. Средний квартальный объем работ, % к годовому, составляет
100:4=25 %. Отклонения объемов подрядных работ от среднеквартального объема
и коэффициенты ритмичности определяются расчетом, приведенным в таблице №8. Из таблицы № 8 сделаем следующий вывод: В ООО « ВестПромСтрой » в 2000 году фактический коэффициент
ритмичности составляет 0,904, что выше планового на 0,014 ( 0,904 – 0,84). В 2001 году фактический коэффициент ритмичности оказался равен
плановому 0,976, что говорит о ритмичной работе предприятия в целом. В 2002 году фактический коэффициент ритмичности составляет 0,98, что
ниже планового на 0,01 ( 0,99 – 0,98). Этот коэффициент говорит о
неритмичной работе строительной организации, но несмотря на это, ООО «
ВестПромСтрой » выполнило и перевыполнило план по объему подрядных работ.
Неритмичная работа обусловлена несколькими причинами. Это в первую очередь,
некоторые трудности в снабжении строительными материалами долговременного
проекта, осуществляемого совместно с немецкой фирмой – строительство
рыбхоза на территории г. Апрелевки; а также изменения, связанные с
кадровыми перестановками и изменения форм оплаты труда. В целом в 2002 году
в работе ООО « ВестПромСтрой » наблюдается тенденция к более ритмичной
работе предприятия. Планом на 2002 год коэффициент ритмичности предусмотрен
0,99. ( Таблица № 8 ). Отклонения объемов подрядных работ и коэффициент ритмичности.
|Годы |Кварталы |Объем работ по плану |Объем работ фактически |
| | |Отклонение |Коэффициент |Отклонение |Коэффициент |
| | |от плана |ритмичности |от плана |ритмичности |
|2000 |1 квартал |3,3 |100-11 |1,9 |100-9,6 |
| | | |К= 100 =| |К= 100 |
| | | |0,89 | |=0,904 |
| |2 квартал |1,0 | |1,2 | |
| |3 квартал |5,5 | |4,8 | |
| |4 квартал |1,2 | |1,7 | |
| |ИТОГО: |11 | |9,6 | |
|2001 |1 квартал |0 |100-2,4 |0,3 |100-2,4 |
| | | |К= 100 =| |К= 100 = |
| | | |0,976 | |0,976 |
| |2 квартал |0,5 | |0,4 | |
| |3 квартал |0,7 | |0,8 | |
| |4 квартал |1,2 | |0,9 | |
| |ИТОГО: |2,4 | |2,4 | |
|2002 |1 квартал |0 |100-1 |0,1 |100-1 |
| | | |К= 100 = | |К= 100 = |
| | | |0,99 | |0,99 |
| |2 квартал |0,3 | |0,9 | |
| |3 квартал |0,2 | |0,1 | |
| |4 квартал |0,5 | |0,9 | |
| |ВСЕГО: |1 | |2 | | 1.2.3 Анализ численности, состава и текучести кадров. Анализ обеспеченности строительной организации рабочей силой
производится на основе таблицы, составленной по данной отчетной формы № 3Т. ( Таблица № 9 ). Структура рабочих кадров. |Категория |Среднесписочная численность, чел. |
| |2000 год |2001 год |2002 год |
| |Чел. |% |Чел. |% |Чел. |% |
|Всего |183 |100 |161 |100 |162 |100 |
|работников | | | | | | |
|Основного | | | | | | |
|производства | | | | | | |
|В том числе |154 |78 |132 |82 |121 |63 |
|Рабочих | | | | | | | За анализируемый период в ООО « ВестПромСтрой » наблюдается уменьшение
удельного веса рабочих в общей численности работающих в ООО. Движение рабочих кадров за отчетный период характеризуется следующими
показателями, предоставленными в таблице № 10. ( Таблица № 10 ). Определение показателей движения кадров. |Показатели |Единицы |2000 год |2001 год |2002 год |
| |измерения | | | |
|Среднесписочная численность |чел. |154 |132 |121 |
|рабочих | | | | |
|Списочная численность рабочих|чел. |144 |120 |110 |
|на начало периода | | | | |
|Число принятых рабочих |чел. |20 |49 |58 |
|Число выбывших рабочих В том |чел. |9 |10 |25 |
|числе: | | | | |
|-по собственному желанию; |чел. |9 |6 |20 |
|-за нарушение трудовой | | | | |
|дисциплины; |чел. |- |4 |5 |
|Списочная численность |чел. |154 |144 |120 |
|рабочих на конец периода | | | | |
|Число рабочих, состоящих в |чел. |126 |84 |52 |
|списочном составе весь год | | | | |
|Коэффициент оборачиваемости | |0,19 |0,42 |0,69 |
|рабочих кадров | | | | |
|Коэффициент устойчивости | |0,82 |0,64 |0,43 |
|рабочих кадров | | | | |
|Коэффициент текучести | |0,06 |0,08 |0,21 |
|рабочих кадров | | | | | Текучесть рабочей силы тормозит рост производительности труда,
выполнения плана ввода в действие производственных мощностей и объектов
строительства, ухудшает качество выполненных работ, приводит к неполному
использованию строительной техники и др. Она характеризуется коэффициентом текучести, который определяется по
формуле: К тек.= Ч ув. ж. + Ч ув. н., где (2) Ч ср. сп. Ч ср. сп. – среднесписочная численность рабочих; Ч ув. ж. – численность рабочих, уволенных по собственному желанию; Ч ув. н.– численность рабочих, уволенных за нарушение трудовой
дисциплины; Определим коэффициент текучести за анализируемый период: 2000 год: 9+0 К тек. = 154 = 0,06 2001 год: 7+4 К тек. = 132 = 0,08 2002 год: 20+5 К тек. = 121 = 0,21 Движение рабочей силы определяется коэффициентом оборачиваемости
рабочей силы, который характеризует интенсивность ее движения; коэффициент
оборачиваемости слагается из суммы коэффициентов прибытия и выбытия рабочих
кадров: К об. = К пр.+ К выб., где (3) К пр.= Ч пр. К выб. = Ч выб. Ч ср.сп. Ч ср.
сп. Где: Ч ср. сп. – среднесписочная численность рабочих; Ч пр. – численность рабочих принятых; Ч выб.– численность рабочих выбывших. Вычислим коэффициент оборачиваемости за анализируемый период: 2000 год: 20 9 К пр. = 154 = 0,13 ; К выб. =
154 = 0,06 ; К об.= 0,13 + 0,06 = 0,19 2001 год: 49 10 К пр. = 132 = 0,37 ; К выб. =
132 = 0,07; К об.= 0,37 + 0,07 = 0,44 2002 год: 58 25 К пр. = 121 = 0,48 ; К выб. =
121 = 0,21; К об.= 0,48 + 0,21 = 0,69 В процессе анализа определяют коэффициент устойчивости рабочих кадров,
который исчисляется как отношение численности рабочих, состоящих в
списочном составе весь год, к среднесписочной численности рабочих за
отчетный период: К уст. = Ч ср. (4) Ч ср.сп. 2000 год: 121 К уст. = 154 = 0,82 2001 год: 84 К уст. = 132 = 0,64 2002 год: 52 К уст. = 121 = 0,43 Результаты вычислений занесем в таблицу № 10. За анализируемый период коэффициент текучести увеличился с 0,06 до
0,21, это считается отрицательным показателем в анализируемой организации.
Коэффициент устойчивости уменьшается с 0,82 до 0,43, что говорит о том, что
к 2002 году состав рабочих, которые трудятся в ООО « ВестПромСтрой »
уменьшается, что связано с увеличением текучести рабочих кадров. 1.2.4. Анализ использования рабочего времени. Анализ использования рабочего времени включает изучение календарного и
рабочего времени. Источником анализа использования рабочего времени
являются отчет о выполнении плана по труду форма № 3-Т и данные первичного
учета. (Таблица № 11). Баланс рабочего времени. (на одного рабочего) |Показатели, единица измерения |Величины |
| |2000 год |2001 год |2002 год |
|1.Календарных фонд времени, дн |366 |365 |365 |
|2.Выходные и праздничные дни, дн |101 |103 |104 |
|3.Номинальный фонд времени, дн |265 |262 |262 |
|4.Невыходы, дн. |30 |35 |33 |
|В том числе: | | | |
|очередные и дополнительные отпуска; |24 |24 |24 |
|выполнение гос. обязанностей; |- |1 |2 |
|по болезни; |5 |7 |4 |
|по разрешению администрации; |1 |1 |2 |
|целодневные и прочие прогулы. |- |2 |1 |
|5.Действительный фонд времени, дн. |235 |227 |229 |
|6.Внутрисменные простои, час. |77 |85 |113 |
|7.Продолжительность рабочего дня, |86 |38 |75 |
|8.Продолжительность рабочего дня, час. |8 |8 |8 |
|9.Среднесписочная численность, чел. |154 |132 |121 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
|