|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0710001 с. 2
|
Пассив
|
Код по-
|
На начало
|
На конец отчет-
|
|
|
казателя
|
отчетного периода
|
ного периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
16 060
|
16 060
|
|
Уставный капитал
|
410
|
|
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
|
411
|
()
|
()
|
|
Добавочный капитал
|
420
|
1 800 000
|
1 800 000
|
|
Резервный капитал
|
430
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
резервы, образованные в
соответствии
|
|
|
с законодательством
|
431
|
|
резервы, образованные в соответствии
|
|
|
|
|
с учредительными документами
|
432
|
|
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
|
470
|
0
|
115 050
|
|
Итого по разделу III
|
490
|
1 816 060
|
1 931 110
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
1 000 000
|
700 000
|
|
Займы и кредиты
|
510
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
515
|
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
520
|
|
|
|
Итого по разделу IV
|
590
|
1 000 000
|
700 000
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
2 276 692
|
1 390 351
|
|
Займы и кредиты
|
610
|
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
2 750 442
|
1 588 560
|
|
в том числе:
|
|
2 750 442
|
1 540 220
|
|
поставщики и подрядчики
|
621
|
|
задолженность перед персоналом
организации
|
622
|
|
|
|
задолженность перед
государственными
|
|
0
|
12 850
|
|
внебюджетными фондами
|
623
|
|
задолженность по налогам и сборам
|
624
|
0
|
27 480
|
|
прочие кредиторы
|
625
|
0
|
8 010
|
|
Задолженность перед участниками
(учредителями)
|
|
|
|
|
по выплате доходов
|
630
|
|
Доходы будущих периодов
|
640
|
|
|
|
Резервы предстоящих расходов
|
650
|
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
|
|
|
Итого по разделу V
|
690
|
5 027 134
|
2 978 911
|
|
БАЛАНС
|
700
|
7 843 194
|
5 610 021
|
|
СПРАВКА о наличии ценностей,
|
|
|
|
|
учитываемых на забалансовых счетах
|
|
|
Арендованные основные средства
|
910
|
|
|
|
в том числе по лизингу
|
911
|
|
|
|
Товарно-материальные ценности,
принятые на
|
|
|
|
|
ответственное хранение
|
920
|
|
Товары, принятые на комиссию
|
930
|
|
|
|
Списанная в убыток задолженность
|
|
|
|
|
неплатежеспособных дебиторов
|
940
|
|
Обеспечения обязательств и платежей
полученные
|
950
|
|
|
|
Обеспечения обязательств и платежей
выданные
|
960
|
|
|
|
Износ жилищного фонда
|
970
|
|
|
|
Износ объектов внешнего
благоустройства и других
|
|
|
|
|
аналогичных объектов
|
980
|
|
Нематериальные активы, полученные в
пользование
|
990
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
|