|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование счета |
Номер счета |
На 1 января 20 07 г. |
На 31 марта 20 07 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами: - расчеты по полученным претензиям - расчеты по депонированным суммам |
76 |
7250 8700 |
2900 1450 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства |
77 |
8700 |
17400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал |
80 |
145000 |
145000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервный капитал |
82 |
29000 |
29000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавочный капитал |
83 |
14500 |
14500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль |
84 |
261000 |
261000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы будущих периодов |
97 |
11600 |
8700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы будущих периодов Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей |
98 |
1740 |
580 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыли и убытки |
99 |
- |
49010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арендованные основные средства |
001 |
43500 |
43500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные средства, сданные в аренду |
011 |
14500 |
14500 |
Таблица 2 - Расшифровка данных по отдельным счетам учета амортизируемых Объектов Главной книги ЗАО «Эрида»
Объекты учета
На 1 января 20 07 г.
На 31 марта 20 07 г.
К счету 01 «Основные средства»
Здания
Сооружения
Машины, оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Иное
290000
58000
29000
145000
29000
23200
5800
345100
58000
29000
188500
29000
31900
8700
К счету 02 «Амортизация основных средств»
Здания
Сооружения
Машины, оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Иное
116000
8700
5800
5800
14500
23200
5800
134560
9280
6380
60900
17400
31900
8700
Таблица 3 - Расшифровка данных по отдельным счетам Главной книги ЗАО «Эрида» для определения сроков погашения обязательств (руб.)
Объекты учета
На 1 января
20 07 г.
На 31 марта
20 07 г.
К счету 58 «Финансовые вложения»
17400
17400
Акции в другие организации
5800
5800
Векселя Сбербанка РФ (срок погашения обязательств
31 декабря 20 г.)
8700
8700
Займы (срок погашения 30 июня 20 г.)
2900
2900
Таблица 4 - Расшифровка оборотов по счетам учета финансовых результатов Главной книги ЗАО «Эрида» (руб.)
Наименова-ние счета (номер счета)
Субсчет, статья
Оборот по
дебету счета
Оборот по кредиту счета
Продажи (90)
Выручка (90/1)
-
2088000
Налог на добавленную стоимость (90/3)
348000
-
Себестоимость продаж (90/2)
1650100
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Новости |
Мои настройки |
|
© 2009 Все права защищены.