Учет и анализ финансового результата деятельности торговой организации |
|
252
|
-
|
-
|
расчеты с разными
дебиторами и кредиторами (76)
|
253
|
-
|
-
|
прочая дебиторская
задолженность
|
254
|
0,8
|
1,1
|
Финансовые вложения (58,
59)
|
260
|
-
|
-
|
Денежные средства (50, 51,
52, 55, 57)
|
270
|
3,6
|
1,8
|
Прочие оборотные активы
|
280
|
-
|
|
ИТОГО по
подразделу II
|
290
|
26,3
|
30,4
|
БАЛАНС
|
390
|
29,7
|
32,4
|
|
|
|
|
|
П
А С С И В
|
Код
стр.
|
На
начало отчетного года
|
На
конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
III.
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
|
|
|
|
Уставный фонд (80)
|
510
|
3,9
|
3,9
|
Собственные акции (доли),
выкупленные у акционеров (учредителей) (81)
|
515
|
-
|
-
|
Резервный фонд (82)
|
520
|
0,5
|
0,8
|
Добавочный фонд (83)
|
530
|
6,2
|
6,4
|
Нераспределённая прибыль
(84)
|
540
|
13,5
|
8,9
|
Нераспределённый убыток
(84)
|
550
|
-
|
-
|
Целевое финансирование (86)
|
560
|
-
|
-
|
ИТОГО по
разделу III
|
590
|
24,1
|
20,0
|
IV. ДОХОДЫ
И РАСХОДЫ
|
|
|
|
Резервы предстоящих
расходов (96)
|
610
|
-
|
-
|
Расходы будущих периодов
(97)
|
620
|
-0,4
|
-0,5
|
Доходы будущих
периодов (98)
|
630
|
-
|
-
|
Прибыль отчетного
года (99)
|
640
|
-
|
-
|
Убыток отчетного года
(99)
|
650
|
-
|
-
|
Прочие доходы и
расходы
|
660
|
-
|
-
|
ИТОГО по
разделу IV
|
690
|
-0,4
|
-0,5
|
V. РАСЧЕТЫ
|
|
|
|
Краткосрочные кредиты
и займы (66)
|
710
|
-
|
-
|
Долгосрочные кредиты и
займы (67)
|
720
|
-
|
-
|
Кредиторская задолженность:
|
730
|
6,0
|
12,9
|
в том числе:
|
|
|
|
расчеты с поставщиками и
подрядчиками (60)
|
731
|
3,0
|
9,2
|
расчеты по оплате труда
(70)
|
732
|
0,7
|
0,8
|
расчеты по прочим операциям
с персоналом
|
733
|
-
|
-
|
расчеты по налогам и сборам
(68)
|
734
|
2,0
|
2,6
|
расчеты по социальному
страхованию и обеспечению (69)
|
735
|
0,3
|
0,3
|
расчеты с акционерами
(учредителями) по выплате доходов (дивидендов) (75)
|
736
|
-
|
-
|
расчеты с разными
дебиторами и кредиторами (76)
|
737
|
-
|
-
|
Прочие виды обязательства
|
740
|
-
|
-
|
ИТОГО по
разделу V
|
790
|
6,0
|
12,9
|
БАЛАНС
|
890
|
29,7
|
32,4
|
|
|
|
|
|
СПРАВКА о наличии
ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
|
На
конец отчетного периода
|
Арендованные основные
средства (001)
|
|
Товарно-материальные
ценности, принятые на ответственное хранение (002)
|
|
Материалы, принятые в
переработку (003)
|
|
Товары, принятые на
комиссию (004)
|
|
Оборудование, принятое для
монтажа (005)
|
|
Бланки строгой отчетности
(006)
|
0,1
|
Списанная в убыток
задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
|
|
Обеспечения обязательств и
платежей полученные (008)
|
|
Обеспечения обязательств и
платежей выданные (009)
|
|
Амортизационный фонд
воспроизводства основных средств (010)
|
3,6
|
Основные средства, сданные
в аренду (011)
|
|
Нематериальные активы,
полученные в пользование (012)
|
|
Амортизационный фонд
воспроизводства нематериальных активов (013)
|
1,5
|
Потеря стоимости
основных средств (014)
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель
|
|
|
|
Главный бухгалтер
|
|
|
|
(бухгалтер)
|
|
|
|
|
Начальник ПЭО
|
|
|
|